Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: COMERCIO DE PNEUS J J FERNANDES LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6980 |
Data de lançamento: |
16/05/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 7.50X16.10 DESTINADOS PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITZ-1439 CFE ORDEM DE COMPRA No 3074/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.080,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/05/2017 |
AQUISIÇÃO DE 02 PNEUS 7.50X16.10 DESTINADOS PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS ITZ-1439 CFE ORDEM DE COMPRA No 3074/2017 EM ANEXO |
1.080,00 |
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16/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 1510 |
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1.080,00 |
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29/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6980/2017
COMERCIO DE PNEUS J J FERNANDES LTDA - 50810 |
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1.080,00 |
TOTAL |
1.080,00 |
1.080,00 |
1.080,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.