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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ODINEIDES DA SILVA AVILA 01175946010

Dados do Empenho
Número do empenho: 6995 Data de lançamento: 16/05/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE MOBILIÁRIOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 3057/2017 EM ANEXO 0,00 180,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2017 SERVIÇOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE MOBILIÁRIOS PARA CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 3057/2017 EM ANEXO 180,00
16/05/2017 LIQUIDAÇÃO NT 04 180,00
09/06/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6995/2017 ODINEIDES DA SILVA AVILA 01175946010 - 95765 180,00
TOTAL 180,00 180,00 180,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.