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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: PAPELARIA BARRIL LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 7012 Data de lançamento: 16/05/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO
Unidade: MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função: Administração
Subfunção: Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ.
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SEPLAN CFE ORDEM DE COMPRA No 3063/2017 EM ANEXO 0,00 443,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/05/2017 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS PARA SEPLAN CFE ORDEM DE COMPRA No 3063/2017 EM ANEXO 443,52
16/05/2017 LIQUIDAÇÃO NT 015.130.886 443,52
07/07/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7012/2017 PAPELARIA BARRIL LTDA - ME - 5079 443,52
TOTAL 443,52 443,52 443,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.