Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: MATHEUS INFORMATICA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7021 |
Data de lançamento: |
17/05/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Unidade: |
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES |
Conta de Despesa: |
3390.93.02.02.00.00 - RESTITUICOES DE IMP.,TAXAS CONTRIB.MELH. |
Natureza da despesa: |
RESTITUIÇÕES |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) PAGOS INDEVIDOS NOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2016. |
0,00 |
1.023,91 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/05/2017 |
RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) PAGOS INDEVIDOS NOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2016. |
1.023,91 |
|
|
17/05/2017 |
RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) PAGOS INDEVIDOS NOS MESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2016. |
|
1.023,91 |
|
18/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7021/2017
MATHEUS INFORMATICA LTDA - 56204 |
|
|
1.023,91 |
TOTAL |
1.023,91 |
1.023,91 |
1.023,91 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.