Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7062 |
Data de lançamento: |
17/05/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE 100 BLOCOS DE FICHA PARA ATENDIMENTOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 3099/2017 EM ANEXO |
0,00 |
985,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/05/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE 100 BLOCOS DE FICHA PARA ATENDIMENTOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 3099/2017 EM ANEXO |
985,00 |
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17/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 1500 |
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985,00 |
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26/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7062/2017
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195 |
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926,20 |
26/05/2017 |
Cfe. ISS - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA, retido no Pagamento do Empenho 7062/2017 |
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58,80 |
TOTAL |
985,00 |
985,00 |
985,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA |
26/05/2017 |
58,80 |
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Lançada |
TOTAL |
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58,80 |
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