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Última atualização realizada em 03/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7062 Data de lançamento: 17/05/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - ESTADO
Conta de Despesa: 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE 100 BLOCOS DE FICHA PARA ATENDIMENTOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 3099/2017 EM ANEXO 0,00 985,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/05/2017 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE 100 BLOCOS DE FICHA PARA ATENDIMENTOS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 3099/2017 EM ANEXO 985,00
17/05/2017 LIQUIDAÇÃO NT 1500 985,00
26/05/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7062/2017 GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 195 926,20
26/05/2017 Cfe. ISS - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA, retido no Pagamento do Empenho 7062/2017 58,80
TOTAL 985,00 985,00 985,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA 26/05/2017 58,80 Lançada
TOTAL   58,80