Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: PAULO RICARDO DONIN DE LIMA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7103 |
Data de lançamento: |
18/05/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22M23 DE MAIO/2017 EM VISITA AO BRDE E,REUNIÃO NO CONSELHO ESTADUAL DO TURISMO. |
0,00 |
601,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/05/2017 |
1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22M23 DE MAIO/2017 EM VISITA AO BRDE E,REUNIÃO NO CONSELHO ESTADUAL DO TURISMO. |
601,50 |
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18/05/2017 |
1,5 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22M23 DE MAIO/2017 EM VISITA AO BRDE E,REUNIÃO NO CONSELHO ESTADUAL DO TURISMO. |
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601,50 |
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23/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7103/2017
PAULO RICARDO DONIN DE LIMA - 56614 |
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601,50 |
TOTAL |
601,50 |
601,50 |
601,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.