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Última atualização realizada em 28/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO SÃO JORGE E APARECIDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7174 Data de lançamento: 18/05/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: TRANSPORTES TERCEIROS-SAUDE-
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TRANSPORTE DE PACIENTES DE F.WESTPHALEN Á PASSO FUNDO,ERECHIM NO DIA 20.04.2017 PARA CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS CFE ORDEM DE COMPRA No 3126/2017 EM ANEXO 0,00 2.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2017 TRANSPORTE DE PACIENTES DE F.WESTPHALEN Á PASSO FUNDO,ERECHIM NO DIA 20.04.2017 PARA CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS CFE ORDEM DE COMPRA No 3126/2017 EM ANEXO 2.000,00
18/05/2017 LIQUIDAÇÃO NT 176 2.000,00
07/06/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7174/2017 AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO SÃO JORGE E APARECIDA LTDA - ME - 94949 2.000,00
TOTAL 2.000,00 2.000,00 2.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.