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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DANIELA CHIARELLO

Dados do Empenho
Número do empenho: 73 Data de lançamento: 12/01/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á ENTRE RIOS DO SUL NO DIA 10.JANEIRO/2017 EM VISITA Á INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CFE COMPROVANTE EM ANEXO 0,00 35,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/01/2017 DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á ENTRE RIOS DO SUL NO DIA 10.JANEIRO/2017 EM VISITA Á INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CFE COMPROVANTE EM ANEXO 35,90
12/01/2017 LIQUIDAÇÃO CUPOM 088551 35,90
26/01/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 73/2017 DANIELA CHIARELLO - 3759 35,90
TOTAL 35,90 35,90 35,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.