Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: DANIELA CHIARELLO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
73 |
Data de lançamento: |
12/01/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á ENTRE RIOS DO SUL NO DIA 10.JANEIRO/2017 EM VISITA Á INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
35,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/01/2017 |
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á ENTRE RIOS DO SUL NO DIA 10.JANEIRO/2017 EM VISITA Á INSTITUIÇÃO DE ACOLHIMENTO CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
35,90 |
|
|
12/01/2017 |
LIQUIDAÇÃO CUPOM 088551 |
|
35,90 |
|
26/01/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 73/2017
DANIELA CHIARELLO - 3759 |
|
|
35,90 |
TOTAL |
35,90 |
35,90 |
35,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.