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Última atualização realizada em 21/07/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ESSOR SEGUROS SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7332 Data de lançamento: 23/05/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA REFERENTE SEGUROS DE PASSAGEIROS DE VEÍCULO VAN DUCATO PLACAS ISN-0337 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE APÓLICE EM ANEXO 0,00 2.105,99

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2017 DESPESA REFERENTE SEGUROS DE PASSAGEIROS DE VEÍCULO VAN DUCATO PLACAS ISN-0337 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE APÓLICE EM ANEXO 2.105,99
29/05/2017 APOLICE DE SEGURO 1002806069982 2.105,99
29/05/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7332/2017 ESSOR SEGUROS SA - 95791 2.105,99
TOTAL 2.105,99 2.105,99 2.105,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.