MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 24 DE MAIO/2017 PARTICIPAR DO TERCEIRO ENCONTRO DAS PRIMEIRAS DAMAS,PROTAGONISTAS DA SOLIDARIEDADE CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
401,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/05/2017
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 24 DE MAIO/2017 PARTICIPAR DO TERCEIRO ENCONTRO DAS PRIMEIRAS DAMAS,PROTAGONISTAS DA SOLIDARIEDADE CFE COMPROVANTES EM ANEXO
401,00
25/05/2017
02 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NO DIA 24 DE MAIO/2017 PARTICIPAR DO TERCEIRO ENCONTRO DAS PRIMEIRAS DAMAS,PROTAGONISTAS DA SOLIDARIEDADE CFE COMPROVANTES EM ANEXO
401,00
26/05/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7425/2017
VERA MARIA BRESCOVICI - 98205
401,00
TOTAL
401,00
401,00
401,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.