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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: MARCIO ROBERTO DE LIMA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7429 Data de lançamento: 25/05/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SMEC - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESAS DE LAVAGEM DE VEÍCULO QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23,24 MAIO/2017 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES CFE COMPROVANTE EM ANEXO 0,00 24,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2017 DESPESAS DE LAVAGEM DE VEÍCULO QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23,24 MAIO/2017 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES CFE COMPROVANTE EM ANEXO 24,50
25/05/2017 DESPESAS DE LAVAGEM DE VEÍCULO QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 23,24 MAIO/2017 NO TRANSPORTE DE PROFESSORES CFE COMPROVANTE EM ANEXO 24,50
26/05/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7429/2017 MARCIO ROBERTO DE LIMA - 4815 24,50
TOTAL 24,50 24,50 24,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.