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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 746 Data de lançamento: 26/01/2017
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENSINO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA DE PGTO JAN DE 2017 0,00 23.337,45

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2017 REFERENTE FOLHA PGTO MES: FOLHA DE PGTO JAN DE 2017 23.337,45
26/01/2017 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA MES 01/2017 23.337,45
30/01/2017 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 746/2017 FOLHA PAGAMENTO - 257 23.337,45
TOTAL 23.337,45 23.337,45 23.337,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.