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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 09:51.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: LAURA REGINA LANZA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7491 Data de lançamento: 25/05/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: IGD - BOLSA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: IGD-M - BOLSA FAMÍLIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 29,30 DE MAIO/2017 PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO DE CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. 0,00 736,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2017 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 29,30 DE MAIO/2017 PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO DE CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. 736,00
25/05/2017 02 DIÁRIAS PARA VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 29,30 DE MAIO/2017 PARTICIPAR DE CURSO DE GESTÃO DE CONDICIONALIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. 736,00
30/05/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7491/2017 LAURA REGINA LANZA - 84073 736,00
TOTAL 736,00 736,00 736,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.