Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ESSOR SEGUROS SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7497 |
Data de lançamento: |
25/05/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE SEGUROS DE PASSAGEIROS DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRO-7348 CFE APÓLICE EM ANEXO |
0,00 |
2.072,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/05/2017 |
DESPESA REFERENTE SEGUROS DE PASSAGEIROS DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRO-7348 CFE APÓLICE EM ANEXO |
2.072,82 |
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29/05/2017 |
APOLICE DE SEGURO 1002806070158 |
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2.072,82 |
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29/05/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7497/2017
ESSOR SEGUROS SA - 95791 |
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2.072,82 |
TOTAL |
2.072,82 |
2.072,82 |
2.072,82 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.