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Última atualização realizada em 27/12/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ESSOR SEGUROS SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7498 Data de lançamento: 25/05/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA REFERENTE SEGUROS DE PASSAGEIROS DE ÕNBIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRP-7896 CFE APÓLICE EM ANEXO 0,00 1.972,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2017 DESPESA REFERENTE SEGUROS DE PASSAGEIROS DE ÕNBIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRP-7896 CFE APÓLICE EM ANEXO 1.972,39
29/05/2017 APOLICE D E SEGURO 1002806070149 1.972,39
29/05/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7498/2017 ESSOR SEGUROS SA - 95791 1.972,39
TOTAL 1.972,39 1.972,39 1.972,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.