Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/05/2017 |
VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA PAGAMENTO MAIO DE 2017 |
17.796,71 |
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25/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS 05/2017 |
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17.796,71 |
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25/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: MAN.SERVIDORES CEDID |
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119,04 |
25/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: MAN.SERVIDORES CEDID |
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213,75 |
25/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: MAN.SERVIDORES CEDID |
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251,80 |
25/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: MAN.SERVIDORES CEDID |
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443,39 |
25/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: MAN.SERVIDORES CEDID |
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703,47 |
25/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: MAN.SERVIDORES CEDID |
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712,29 |
25/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: MAN.SERVIDORES CEDID |
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1.280,27 |
25/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: MAN.SERVIDORES CEDID |
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2.221,00 |
25/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: MAN.SERVIDORES CEDID |
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35,09 |
25/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM (2), Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: MAN.SERVIDORES CEDID |
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61,98 |
25/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: MAN.SERVIDORES CEDID |
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80,61 |
25/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO DENTISTAS - HUMBERTO POSSAMAI, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: MAN.SERVIDORES CEDID |
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105,00 |
29/05/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7511/2017
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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11.569,02 |
TOTAL |
17.796,71 |
17.796,71 |
17.796,71 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.