Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/05/2017 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO MAIO DE 2017 |
50.496,40 |
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25/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MÊS 05/2017 |
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50.496,40 |
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25/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO DENTISTAS - FERNANDO BINOTTO, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: CONST.MAN.CRECHES |
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100,00 |
25/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: CONST.MAN.CRECHES |
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112,60 |
25/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM (2), Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: CONST.MAN.CRECHES |
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170,88 |
25/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: CONST.MAN.CRECHES |
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229,88 |
25/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: CONST.MAN.CRECHES |
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313,18 |
25/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: CONST.MAN.CRECHES |
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386,88 |
25/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: CONST.MAN.CRECHES |
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753,19 |
25/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONVÊNIO SINDICATO, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: CONST.MAN.CRECHES |
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1.008,05 |
25/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: CONST.MAN.CRECHES |
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1.093,96 |
25/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM **, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: CONST.MAN.CRECHES |
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1.276,10 |
25/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: CONST.MAN.CRECHES |
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2.104,67 |
25/05/2017 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRET.MUN.ED.CULT., Centro de Custo: CONST.MAN.CRECHES |
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4.600,87 |
29/05/2017 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7569/2017
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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38.346,14 |
TOTAL |
50.496,40 |
50.496,40 |
50.496,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.