Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7727 |
Data de lançamento: |
25/05/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
39 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 102/2017 PARA CONTRATAÇÃO/RENOVAÇÃO DE SEGUROS PARA CAMINHÃO ATRON PLACAS IVK-7658. |
0,00 |
5.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/05/2017 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 102/2017 PARA CONTRATAÇÃO/RENOVAÇÃO DE SEGUROS PARA CAMINHÃO ATRON PLACAS IVK-7658. |
5.100,00 |
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11/07/2017 |
LIQUIDADO POR VALMOR PAVAN SECRETARIO DE OBRAS IVK 7658 |
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5.100,00 |
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11/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7727/2017
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - 3332 |
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5.100,00 |
TOTAL |
5.100,00 |
5.100,00 |
5.100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.