| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | 
| Número do empenho: | 7734 | Data de lançamento: | 25/05/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | SEGUROS VEICULOS/IMOVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário | 
| Tipo de Licitação: | Pregão | 
| Licitação número / ano: | 39 / 2017 | 
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total | 
|---|---|---|---|
| CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 103/2017 PARA CONTRATAÇÃO/RENOVAÇÃO DE SEGUROS PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IKQ-7296. | 0,00 | 7.270,00 | 
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | 
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2017 | CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 103/2017 PARA CONTRATAÇÃO/RENOVAÇÃO DE SEGUROS PARA ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IKQ-7296. | 7.270,00 | ||
| 29/06/2017 | SEGURO VEICULO EDUCACAO. | 7.270,00 | ||
| 30/06/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7734/2017 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - 89789 | 7.270,00 | ||
| TOTAL | 7.270,00 | 7.270,00 | 7.270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||