Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7787 |
Data de lançamento: |
26/05/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
AGUA |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL 1385842-4 DO GINÁSIO NA RUA NOVE DO NÚCLEO HABITACIONAL REFERENTE AO MES MAIO/2017 |
0,00 |
41,37 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/05/2017 |
TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL 1385842-4 DO GINÁSIO NA RUA NOVE DO NÚCLEO HABITACIONAL REFERENTE AO MES MAIO/2017 |
41,37 |
|
|
26/05/2017 |
TAXA DE ÁGUA DO IMÓVEL 1385842-4 DO GINÁSIO NA RUA NOVE DO NÚCLEO HABITACIONAL REFERENTE AO MES MAIO/2017 |
|
41,37 |
|
05/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7787/2017
COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN - 35 |
|
|
41,37 |
TOTAL |
41,37 |
41,37 |
41,37 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.