Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7795 |
Data de lançamento: |
26/05/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
ENERGIA ELETRICA |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL DA LINHA BARRA DO BRAGA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
160,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/05/2017 |
CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL DA LINHA BARRA DO BRAGA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
160,20 |
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26/05/2017 |
CONTA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA RURAL DA LINHA BARRA DO BRAGA REFERENTE AO MES DE MAIO/2017 CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
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160,20 |
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09/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7795/2017
CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA - 51468 |
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160,20 |
TOTAL |
160,20 |
160,20 |
160,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.