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Última atualização realizada em 26/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S.A.

Dados do Empenho
Número do empenho: 7839 Data de lançamento: 26/05/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO
Unidade: MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO
Função: Ciência e Tecnologia
Subfunção: Desenvolvimento Científico
Projeto / Atividade: INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa: ENERGIA ELETRICA
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE REFERENTE AO MES MAIO/2017 0,00 169,94

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/05/2017 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE REFERENTE AO MES MAIO/2017 169,94
26/05/2017 CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE REFERENTE AO MES MAIO/2017 169,94
05/06/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7839/2017 RIO GRANDE ENERGIA S.A. - 2340 169,94
TOTAL 169,94 169,94 169,94
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.