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Última atualização realizada em 26/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: ODINEIDES DA SILVA AVILA 01175946010

Dados do Empenho
Número do empenho: 7903 Data de lançamento: 29/05/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE REDES DE GÁS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SOFIA PICH CFE ORDEM DE COMPRA No 3403/2017 EM ANEXO 0,00 400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/05/2017 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE REDES DE GÁS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SOFIA PICH CFE ORDEM DE COMPRA No 3403/2017 EM ANEXO 400,00
29/05/2017 LIQUIDAÇÃO NT 06 400,00
30/06/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7903/2017 ODINEIDES DA SILVA AVILA 01175946010 - 95765 400,00
TOTAL 400,00 400,00 400,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.