| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 797 | Data de lançamento: | 26/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM/ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PIM - PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA DE PGTO JAN DE 2017 | 6.794,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2017 | FOLHA FOLHA DE PGTO JAN DE 2017 | 6.794,99 | ||
| 26/01/2017 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO FOLHA MES 01/2017 | 6.794,99 | ||
| 30/01/2017 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 797/2017 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 6.794,99 | ||
| TOTAL | 6.794,99 | 6.794,99 | 6.794,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||