Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8 |
Data de lançamento: |
02/01/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
TELEFONES |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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TARIFA TELEFÔNICA DO TELEFONE 3744-6922 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES JANEIRO/2017 |
0,00 |
380,09 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2017 |
TARIFA TELEFÔNICA DO TELEFONE 3744-6922 DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MES JANEIRO/2017 |
380,09 |
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02/01/2017 |
LIQUIDAÇÃO FATURA 1701000747125 |
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380,09 |
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09/01/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8/2017
BRASIL TELECOM S/A - 3820 |
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380,09 |
TOTAL |
380,09 |
380,09 |
380,09 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.