Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: TORNEARIA 34 LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8068 |
Data de lançamento: |
31/05/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE VEÍCULO CELTA PLACAS IKZ-9911 DA SECRETARIA DA FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA No 3500/2017 EM ANEXO |
0,00 |
180,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/05/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE VEÍCULO CELTA PLACAS IKZ-9911 DA SECRETARIA DA FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA No 3500/2017 EM ANEXO |
180,00 |
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31/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 376 |
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180,00 |
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10/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8068/2017
TORNEARIA 34 LTDA - ME - 95878 |
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180,00 |
TOTAL |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.