Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: SELITA BEATRIZ MARIOTTO 54450918053 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8083 |
Data de lançamento: |
31/05/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE TELEVISOR DA PRÉ-ESCOLA VALDEMAR S.BARROS CFE ORDEM DE COMPRA No 3534/2017 EM ANEXO |
0,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/05/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE TELEVISOR DA PRÉ-ESCOLA VALDEMAR S.BARROS CFE ORDEM DE COMPRA No 3534/2017 EM ANEXO |
380,00 |
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31/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 395 |
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380,00 |
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30/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8083/2017
SELITA BEATRIZ MARIOTTO 54450918053 - 3853 |
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380,00 |
TOTAL |
380,00 |
380,00 |
380,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.