Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ELSA INÊS BASSO TIBURSK 98407660078 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8085 |
Data de lançamento: |
31/05/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
PADARIA COMUNITÁRIA |
Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS PARA GRUPOS DA 3a IDADE REFERENTE AO EVENTO AO DIAS DAS MÃES CFE ORDEM DE COMPRA No 3535/2017 EM ANEXO |
0,00 |
890,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/05/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS PARA GRUPOS DA 3a IDADE REFERENTE AO EVENTO AO DIAS DAS MÃES CFE ORDEM DE COMPRA No 3535/2017 EM ANEXO |
890,00 |
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31/05/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 02 |
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890,00 |
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12/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8085/2017
ELSA INÊS BASSO TIBURSK 98407660078 - 98133 |
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890,00 |
TOTAL |
890,00 |
890,00 |
890,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.