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Última atualização realizada em 28/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: DANIELA MACAGNAN POSTAY

Dados do Empenho
Número do empenho: 8130 Data de lançamento: 01/06/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO E NOVA SANTA RITA NO DIA 31.05.2017 EM VISITA MENSAL AOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO LAR DÃO FRANCISCO. 0,00 294,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/06/2017 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO E NOVA SANTA RITA NO DIA 31.05.2017 EM VISITA MENSAL AOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO LAR DÃO FRANCISCO. 294,00
01/06/2017 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM Á MONTENEGRO E NOVA SANTA RITA NO DIA 31.05.2017 EM VISITA MENSAL AOS ADOLESCENTES ACOLHIDOS NO LAR DÃO FRANCISCO. 294,00
09/06/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8130/2017 DANIELA MACAGNAN POSTAY - 97050 294,00
TOTAL 294,00 294,00 294,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.