Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8144 |
Data de lançamento: |
01/06/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUCAO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS EM CANTEIROS DE RUAS AVENIDAS DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 3536/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.715,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/06/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS EM CANTEIROS DE RUAS AVENIDAS DO MUNICÍPIO CFE ORDEM DE COMPRA No 3536/2017 EM ANEXO |
1.715,00 |
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01/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 863 |
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1.715,00 |
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07/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8144/2017
MADSUL COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP - 54564 |
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1.715,00 |
TOTAL |
1.715,00 |
1.715,00 |
1.715,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.