Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: JORGE LUIZ MARCON - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8221 |
Data de lançamento: |
02/06/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PRESTADOS NA SALA DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA No 3551/2017 EM ANEXO |
0,00 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/06/2017 |
SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PRESTADOS NA SALA DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA CFE ORDEM DE COMPRA No 3551/2017 EM ANEXO |
210,00 |
|
|
02/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 1060 |
|
210,00 |
|
07/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8221/2017
JORGE LUIZ MARCON - ME - 141 |
|
|
210,00 |
TOTAL |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.