Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: AGROVAL MARMORES E GRANITOS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8222 |
Data de lançamento: |
02/06/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE ESGOTOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL |
Natureza da despesa: |
REDES DE ESGOTO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE 18,10MT3 DE AREIA DESTINADAS PARA MANUTENÇÕES DE REDES DE ESGOTOS EM VIAS PÚBLICAS CFE ORDEM DE COMPRA No 3552/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.538,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/06/2017 |
AQUISIÇÃO DE 18,10MT3 DE AREIA DESTINADAS PARA MANUTENÇÕES DE REDES DE ESGOTOS EM VIAS PÚBLICAS CFE ORDEM DE COMPRA No 3552/2017 EM ANEXO |
1.538,50 |
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02/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT N266 |
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1.538,50 |
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22/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8222/2017
AGROVAL MARMORES E GRANITOS LTDA - ME - 52780 |
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1.538,50 |
TOTAL |
1.538,50 |
1.538,50 |
1.538,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.