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Última atualização realizada em 12/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: EMBRATEL E.B.TELECOMUNICACOES

Dados do Empenho
Número do empenho: 8366 Data de lançamento: 07/06/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS 021 PRESTADOS PARA TELEFONES DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE COMPROVANTE EM ANEXO 0,00 58,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2017 SERVIÇOS 021 PRESTADOS PARA TELEFONES DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE COMPROVANTE EM ANEXO 58,85
07/06/2017 SERVIÇOS 021 PRESTADOS PARA TELEFONES DO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE COMPROVANTE EM ANEXO 58,85
12/06/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8366/2017 EMBRATEL E.B.TELECOMUNICACOES - 2057 58,85
TOTAL 58,85 58,85 58,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.