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Última atualização realizada em 26/06/2024 às 14:11.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: AGENCIA HOLY LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 8436 Data de lançamento: 07/06/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC.
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
DESPESA REFERENTE CRIAÇÃO FLYER NOTA FISCAL GAÚCHA E ARTE PARA JORNAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 3694/2017 EM ANEXO 0,00 125,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2017 DESPESA REFERENTE CRIAÇÃO FLYER NOTA FISCAL GAÚCHA E ARTE PARA JORNAIS CFE ORDEM DE COMPRA No 3694/2017 EM ANEXO 125,00
07/06/2017 LIQUIDAÇÃO NT 141 125,00
28/06/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8436/2017 AGENCIA HOLY LTDA - EPP - 95780 125,00
TOTAL 125,00 125,00 125,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.