Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: DISMAQUINAS - ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
8459 |
Data de lançamento: |
08/06/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM AFERIÇÃO DOS RELÓGIOS PONTO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 3676/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/06/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM AFERIÇÃO DOS RELÓGIOS PONTO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 3676/2017 EM ANEXO |
1.600,00 |
|
|
08/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 5121 |
|
1.600,00 |
|
26/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8459/2017
DISMAQUINAS - ASSITÊNCIA EM MÁQUINAS LTDA - EPP - 142 |
|
|
1.531,04 |
26/06/2017 |
Cfe. ISS - ASPS, retido no Pagamento do Empenho 8459/2017 |
|
|
68,96 |
TOTAL |
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - ASPS |
26/06/2017 |
68,96 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
68,96 |
|
|