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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8480 Data de lançamento: 08/06/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: VIGILÂNCIA EM SAUDE - DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS
Conta de Despesa: 3390.32.09.00.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE EXPEDIENTE
Fonte de Recurso: VIGIL. DST/AIDS E HEP. VIRAIS - FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE CARTAZES DESTINADOS PARA SAE CFE ORDEM DE COMPRA No 3679/2017 EM ANEXO 0,00 1.846,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/06/2017 SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE CARTAZES DESTINADOS PARA SAE CFE ORDEM DE COMPRA No 3679/2017 EM ANEXO 1.846,00
08/06/2017 LIQUIDAÇÃO NT 1275 1.846,00
27/06/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8480/2017 GRAFIMAX EDITORA GRAFICA LTDA ME - 10016 1.846,00
TOTAL 1.846,00 1.846,00 1.846,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.