| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RICCI VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 8565 | Data de lançamento: | 12/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇAS,ÓLEOS DESTINADOS PARA REPAROS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IWO-1857 CFE ORDEM DE COMPRA No 3746/2017 EM ANEXO | 0,00 | 1.501,59 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2017 | AQUISIÇÃO DE PEÇAS,ÓLEOS DESTINADOS PARA REPAROS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IWO-1857 CFE ORDEM DE COMPRA No 3746/2017 EM ANEXO | 1.501,59 | ||
| 12/06/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 007.898 | 1.501,59 | ||
| 10/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8565/2017 RICCI VEICULOS LTDA - 4412 | 1.501,59 | ||
| TOTAL | 1.501,59 | 1.501,59 | 1.501,59 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||