Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: ALESSANDRO SCARIOT - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8570 |
Data de lançamento: |
12/06/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO DE BENS DE USO COMUM |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE DESTINADOSD PARA BANHEIROS DE PRAÇAS PÚBLICAS CFE ORDEM DE COMPRA No 3730/2017 EM ANEXO |
0,00 |
620,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/06/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA,HIGIENE DESTINADOSD PARA BANHEIROS DE PRAÇAS PÚBLICAS CFE ORDEM DE COMPRA No 3730/2017 EM ANEXO |
620,00 |
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12/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 8508 |
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620,00 |
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10/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8570/2017
ALESSANDRO SCARIOT - ME - 83162 |
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620,00 |
TOTAL |
620,00 |
620,00 |
620,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.