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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO SÃO JORGE E APARECIDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8573 Data de lançamento: 12/06/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa: TRANSPORTES TERCEIROS-SAUDE-
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
TRANSPORTE DE PACIENTES DE F.WESTPHALEN Á TENENTE PORTELA E TRÊS PASSOS PARA CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS CFE ORDEM DE COMPRA No 3720/2017 EM ANEXO 0,00 600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2017 TRANSPORTE DE PACIENTES DE F.WESTPHALEN Á TENENTE PORTELA E TRÊS PASSOS PARA CONSULTAS EXAMES ESPECIALIZADOS CFE ORDEM DE COMPRA No 3720/2017 EM ANEXO 600,00
12/06/2017 LIQUIDAÇÃO NT 183 600,00
23/06/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8573/2017 AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO SÃO JORGE E APARECIDA LTDA - ME - 94949 600,00
TOTAL 600,00 600,00 600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.