Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: JUCILAINE BORSATTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8674 |
Data de lançamento: |
16/06/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM Á SANTO ÂNGELO NO DIA 22 DE JUNHO/2017 A SERVIÇO DESTA PREFEITURA CFE LEI MUNICIPAL No 1687/93 |
0,00 |
147,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/06/2017 |
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM Á SANTO ÂNGELO NO DIA 22 DE JUNHO/2017 A SERVIÇO DESTA PREFEITURA CFE LEI MUNICIPAL No 1687/93 |
147,00 |
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16/06/2017 |
1/2 DIÁRIA PARA VIAGEM Á SANTO ÂNGELO NO DIA 22 DE JUNHO/2017 A SERVIÇO DESTA PREFEITURA CFE LEI MUNICIPAL No 1687/93 |
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147,00 |
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20/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8674/2017
JUCILAINE BORSATTO - 2400 |
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147,00 |
TOTAL |
147,00 |
147,00 |
147,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.