Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: CRISTIANO DUARTE - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8678 |
Data de lançamento: |
16/06/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
45 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 125/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
0,00 |
3.876,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/06/2017 |
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 125/2017 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
3.876,90 |
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13/07/2017 |
LIQUIDADO POR LEA E TOMSCHKE ENFERMEIRA CFE NF 000000414 |
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2.472,90 |
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17/07/2017 |
LIQUIDADO POR MARIANA DE FATIMA GUGLIELMIN OFICIAL DE GABINETE SAUDE NF 000000454 |
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1.290,00 |
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21/07/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8678/2017 - REF.NFS 000000414 E 000000454/2017
CRISTIANO DUARTE - ME - 95310
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3.762,90 |
04/10/2017 |
LIQUIDADO POR ADRIANA S MILANI MAT 2020-0 SAUDE CFE NF 000000725 |
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114,00 |
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13/10/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8678/2017 - REF. NF 000000725/2017
CRISTIANO DUARTE ME - 95310
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114,00 |
TOTAL |
3.876,90 |
3.876,90 |
3.876,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.