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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: AUTO ELETRICA BETO FW LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 8772 Data de lançamento: 19/06/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPAROS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRS-2558 CFE ORDEM DE COMPRA No 3831/2017 EM ANEXO 0,00 383,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2017 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA REPAROS EM ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IRS-2558 CFE ORDEM DE COMPRA No 3831/2017 EM ANEXO 383,00
19/06/2017 LIQUIDAÇÃO NT 3702 383,00
03/07/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8772/2017 AUTO ELETRICA BETO FW LTDA - ME - 2219 383,00
TOTAL 383,00 383,00 383,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.