Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: JOAO PAULO DA SILVA 68440855087 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8783 |
Data de lançamento: |
19/06/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IKQ-7296 CFE ORDEM DE COMPRA No 3823/2017 EM ANEXO |
0,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/06/2017 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IKQ-7296 CFE ORDEM DE COMPRA No 3823/2017 EM ANEXO |
120,00 |
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19/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 111 |
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120,00 |
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29/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8783/2017
JOAO PAULO DA SILVA 68440855087 - 97406 |
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120,00 |
TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.