| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA |
| Número do empenho: | 879 | Data de lançamento: | 26/01/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTIANDOS PAEA PINTURAS,REPAROS NO PARQUE DE MÁQUINAS CFE ORDEM DE COMPRA No 264/2017 EM ANEXO | 0,00 | 673,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/01/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTIANDOS PAEA PINTURAS,REPAROS NO PARQUE DE MÁQUINAS CFE ORDEM DE COMPRA No 264/2017 EM ANEXO | 673,29 | ||
| 26/01/2017 | LIQUIDAÇÕ NT 1801 | 673,29 | ||
| 14/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 879/2017 ZANCO MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - 2918 | 673,29 | ||
| TOTAL | 673,29 | 673,29 | 673,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||