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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: JUSSIE SCHENA 04486796985

Dados do Empenho
Número do empenho: 8794 Data de lançamento: 19/06/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade: MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função: Segurança Pública
Subfunção: Informação e Inteligência
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO FUNREBOM
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE
Fonte de Recurso: FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 3807/2017 EM ANEXO 0,00 540,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2017 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS PARA UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS CFE ORDEM DE COMPRA No 3807/2017 EM ANEXO 540,00
19/06/2017 LIQUIDAÇÃO NT 015.492.922 540,00
05/07/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8794/2017 JUSSIE SCHENA 04486796985 - 94640 540,00
TOTAL 540,00 540,00 540,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.