| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: LANZA & CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 8868 | Data de lançamento: | 20/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA PARA REPAROS EM FIAT STRADA PLACAS IKY-8164 DO COMBATE Á DENGUE CFE ORDEM DE COMPRA No 3860/2017 EM ANEXO | 0,00 | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2017 | AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA PARA REPAROS EM FIAT STRADA PLACAS IKY-8164 DO COMBATE Á DENGUE CFE ORDEM DE COMPRA No 3860/2017 EM ANEXO | 65,00 | ||
| 20/06/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 015.510.697 | 65,00 | ||
| 26/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8868/2017 LANZA & CIA LTDA ME - 86873 | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||