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Última atualização realizada em 24/12/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: POSTO PALUDAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 8894 Data de lançamento: 20/06/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENCAO VEIC.MAQ.CAMINHOES
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IKQ-7296 CFE ORDEM DE COMPRA No 3888/2017 EM ANEXO[ 0,00 130,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/06/2017 SERVIÇOS PRESTADOS EM LAVAGEM DE ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR PLACAS IKQ-7296 CFE ORDEM DE COMPRA No 3888/2017 EM ANEXO[ 130,00
20/06/2017 LIQUIDAÇ~]AO NT 629 130,00
03/07/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8894/2017 POSTO PALUDAO LTDA - 4144 127,40
03/07/2017 Cfe. ISS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 8894/2017 2,60
TOTAL 130,00 130,00 130,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - MDE 03/07/2017 2,60 Lançada
TOTAL   2,60