Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: IVAN ROBERTO BUZATTO - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8903 |
Data de lançamento: |
20/06/2017 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO |
Função: |
Saneamento |
Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE ESGOTOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL |
Natureza da despesa: |
REDES DE ESGOTO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS EM REDES DE ESGOTO NO BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA CFE ORDEM DE COMPRA No 3900/2017 EM ANEXO |
0,00 |
1.150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/06/2017 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA REPAROS EM REDES DE ESGOTO NO BAIRRO SÃO FRANCISCO DE PAULA CFE ORDEM DE COMPRA No 3900/2017 EM ANEXO |
1.150,00 |
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20/06/2017 |
LIQUIDAÇÃO NT 38 |
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1.150,00 |
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29/06/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8903/2017
IVAN ROBERTO BUZATTO - ME - 2122 |
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1.150,00 |
TOTAL |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.