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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 8957 Data de lançamento: 21/06/2017
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE OSVALDO CRUZ CFE ORDEM DE COMPRA No 3933/2017 EM ANEXO 0,00 258,87

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2017 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE OSVALDO CRUZ CFE ORDEM DE COMPRA No 3933/2017 EM ANEXO 258,87
21/06/2017 LIQUIDAÇÃO NT 5660 258,87
25/07/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8957/2017 FREEWAY ELETRICO E HIDRAULICO LTDA - EPP - 4169 258,87
TOTAL 258,87 258,87 258,87
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.