| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: APOLUS MARQUES RIBEIRO - EPP |
| Número do empenho: | 8962 | Data de lançamento: | 21/06/2017 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA REPAROS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 3928/2017 EM ANEXO | 0,00 | 338,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2017 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS PARA REPAROS NO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 3928/2017 EM ANEXO | 338,40 | ||
| 21/06/2017 | LIQUIDAÇÃO NT 3977 | 338,40 | ||
| 21/07/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8962/2017 APOLUS MARQUES RIBEIRO - EPP - 84571 | 338,40 | ||
| TOTAL | 338,40 | 338,40 | 338,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||